京城机电股份(00187)拟续聘大华为2021年度财务报告内部控制审计报告审计机构

京城机电股份(00187)拟续聘大华为2021年度财务报告内部控制审计报告审计机构

智通财经APP讯,京城机电股份(00187)发布公告,公司于2021年3月17日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告内部控制审计报告审计机构,并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项》的议案,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(大华)为公司2021年度财务报告内部控制审计报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

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