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凤凰财经 > 港股 > 业务回顾 > 中国神华 (01088.HK)

港股代码:

01088 中国神华能源股份有限公司 - H股-业务回顾

业务回顾

煤炭
1、煤炭生产
集团煤炭分部由神东矿区、准格尔矿区、万利矿区和胜利矿区组成。2007年集团商品煤产量达到158.0百万吨(2006年:136.6百万吨),同比增加21.4百万吨,增长15.7%。2007年集团矿井采煤、掘进机械化率达到100%,煤炭产量继续保持稳健快速增长。锦界煤矿(2006年收购)、万利矿区、胜利矿区的产量都大幅度增长。
2007年神东矿区的商品煤产量达到110.6百万吨,同比增长4.8%,占同期公司商品煤总产量的70.0%。2007年神东矿区商品煤产量同比增加5.1百万吨,占公司商品煤产量总增量21.4百万吨的23.8%。神东矿区通过采取加长工作面、提高设备可靠性等措施,继续保持在全世界井工矿中的产量和井下工人生产效率的领先水平。2007年末,神东矿区拥有补连塔、大柳塔、榆家梁、哈拉沟、上湾、康家滩6个千万吨级矿井。2007年神东矿区井下工人人均煤炭产量为29,105吨。同时,神东矿区亦非常重视对生态环境的保护,2007年神东分公司生态建设投入资金共计81.43百万元,是历年来投资最大、项目最多的一年,使矿区的生态环境进一步改善。
2007年准格尔矿区黑岱沟矿商品煤产量达到25.2百万吨,同比增长7.2%。2007年准格尔矿区商品煤产量同比增加1.7百万吨,占公司商品煤产量总增量21.4百万吨的8.0%。2007年,准格尔矿区在生产技术提高上取得了重要成就,不但引进了当今世界露天开采的先进工艺和设备,如轮斗工艺、吊斗铲倒堆工艺以及单车载重量超过300吨的电动轮矿山用车等,同时,黑岱沟露天煤矿成功应用「抛掷爆破技术」,有效抛掷率达25%以上,节约剥离费用约15百万元以上。2007年,准格尔矿区完成露天矿排土场复垦面积120万平方米,复垦率达到100%。
2007年万利矿区商品煤产量达到16.0百万吨,同比增长233.3%。2007年万利矿区商品煤产量同比增加11.2百万吨,占公司商品煤产量总增量21.4百万吨的52.3%。万利矿区将矿井合并与技术改造、大幅提高采矿机械化程度结合起来,技改後各煤矿综采技术水平提高,生产能力迅速增加。万利矿区的布尔台煤矿建设进展顺利,生产系统基本形成,正在进行设备安装,预计2008年5月投入试运行。布尔台煤矿是世界最大的一次性设计、一次性建设、一次性投产的矿井,核定矿井建设规模为每年20百万吨。万利矿区将是公司未来几年产量的主要增长点之一。
2007年胜利矿区商品煤产量达到6.2百万吨,同比增长121.4%。2007年胜利矿区商品煤产量同比增加3.4百万吨,占公司商品煤产量总增量21.4百万吨的15.9%。胜利一号露天煤矿建设任务基本完成,具备一期工程设计生产能力。
在煤炭产量快速增长的同时,集团亦继续保持对煤矿安全生产工作的高度重视,煤炭安全生产记录继续保持国内乃至国际煤炭采掘行业的领先水平。2007年中国神华原煤生产百万吨死亡率为0.006,大幅低於中国全国煤矿1.485和国有重点煤矿0.383的平均水平。所属14个分子公司有11个连续3年杜绝了责任死亡事故;17处生产煤矿有16处全年实现了零死亡,其中有10处煤矿连续安全生产1,000天以上。2007年,中国神华所属17处煤矿中有10个被评为全国安全高效矿井,其中6处被评为特级安全高效矿井。
2、煤炭资源
於2007年12月31日,中国标准下,集团可采储量为114.82亿吨,资源量为180.24亿吨。如果按2007年原煤产量计算,公司的煤炭资源储采比达到68.8。
於2007年12月31日,JORC标准下,公司可售煤炭储量达到73.20亿吨,资源量为180.24亿吨。如果按2007年商品煤产量计算,公司的煤炭资源可以开采约46年。
2007年集团获得准格尔矿区的哈尔乌素露天煤矿采矿许可证,增加资源量16.85亿吨,中国标准下可采储量15.67亿吨,JORC标准下可售煤炭储量10.74亿吨。2007年年末,哈尔乌素煤矿矿建剥离工程基本完工,地面生产系统正在形成,预计2008年底投入试生产。
2007年集团购买了控股股东神华集团持有的神东电力的100%股权,从而将神东电力拥有的黄玉川煤矿并入集团神东矿区。2007年年末,黄玉川煤矿资源量15.07亿吨,中国标准下可采储量9.44亿吨,JORC标准下可售煤炭储量3.69亿吨。黄玉川煤矿正在进行基本建设,预计2011年投入试生产。
3、煤炭销售
截至2007年12月31日止年度,集团煤炭销售量为209.1百万吨(2006年:171.1百万吨),同比增长22.2%。其中,国内销售量为185.1百万吨,占集团煤炭销售量的88.5%;出口销售量为24.0百万吨,占集团煤炭销售量的11.5%。
截至2007年12月31日止年度,集团国内销售收入为558.57亿(2006年:435.75亿元),同比增长28.2%。增加的主要原因是煤炭销售量增加。2007年集团国内销售量为185.1百万吨(2006年:147.2百万吨),同比增长25.7%。同期,国内销售量占全部煤炭销售量的比例从86.0%增加到88.5%。内销加权平均价格为301.8元/吨(2006年:296.1元/吨),同比增长1.9%。
截至2007年12月31日止年度,集团内销长约合同销售量为147.5百万吨(2006年:119.3百万吨),同比增长23.6%。内销现货销售量为37.6百万吨(2006年:27.9百万吨),同比增长34.8%。同期,内销长约合同销售量占全部煤炭销售量的比例从69.7%增加到70.5%。2007年,内销长约合同销售加权平均价格为311.2元/吨(2006年:296.0元/吨),同比增长5.1%。内销现货销售加权平均价格为265.2元/吨(2006年:296.8元/吨),同比下降10.6%。
国内下水(港口FOB)销售是集团国内销售的主要形式,销售利润率比其他形式高。截至2007年12月31日止年度,集团国内下水销售量为106.3百万吨(2006年:93.8百万吨),同比增长13.3%。同期,国内下水销售量占国内销售量的比例63.7%下降到57.4%。2007年,国内下水销售价格为365.3元/吨(2006年:341.4元/吨),同比增长7.0%。2007年,集团国内下水销售量占全国主要港口下水煤量的23.1%,继续保持在沿海动力煤市场份额的领先优势。
国内销量增加是集团受惠於国内兴旺的煤炭市场,并提高市场营销水平的结果,有利於增加集团的盈利水平。
截至2007年12月31日止年度,集团出口销售收入为95.66亿(2006年:91.17亿元),同比增长4.9%。2007年集团出口销量为24.0百万吨(2006年:23.9百万吨),同比增长0.4%。同期,出口销量占全部煤炭销售量的比例从14.0%下降到11.5%。
2007年出口销售价格为398.1元/吨(2006年:381.6元/吨),同比上升4.3%。上升是以下原因综合的结果:(a)受国际煤炭市场价格走高的影响,与主要客户签订的长约煤炭出口合同价相比2006年的长约煤炭出口合同价有所上升;(b)2007年人民币兑美元汇率升值,出口销售结算适用的加权平均美元兑换汇率为7.5863(2006年:7.9741),升值4.9%,使得以美元定价表示的出口销售价格在折回人民币後有所降低。
2007年集团对前五大出口煤炭客户销售量为1,658.1万吨,占出口销售总量的69.1%,其中,最大客户销售量为604.1万吨,占出口销售总量的25.2%。前五大出口煤炭客户均为发电公司或燃料公司。
铁路
1、铁路运营
2007年集团的煤炭运输总周转量为141.8十亿吨公里(2006年:124.4十亿吨公里),增长14.0%。其中,公司自有铁路的煤炭运输周转量为116.7十亿吨公里(2006年:99.0十亿吨公里),增长17.9%。自有铁路煤炭运输周转量占煤炭运输总周转量的比例为82.3%,比2006年的79.6%有所上升。
2、铁路分部经营业绩
截至2007年12月31日止年度,合并抵销前集团铁路分部经营收入为162.10亿元(2006年:129.58亿元),同比增长25.1%。其中,铁路分部为内部运输煤炭产生收入为147.55亿元(2006年:117.04亿元),同比增长26.1%,占铁路分部经营收入91.0%。同时,集团利用部分铁路线的富余运力,为第三方提供运输服务,获得运输收入。2007年铁路分部经营收入增加,主要原因是运输量增加,铁路运费变动不大。
截至2007年12月31日止年度,集团铁路分部经营成本为69.33亿元(2006年:58.16亿元),同比增长19.2%。其中主要由煤炭运输成本构成。煤炭运输成本增加的主要原因是自有铁路运量增加,燃料动力成本增加,以及购置新机车和大准铁路站台改造後折旧增加。
铁路分部的单位运输成本为0.058元/吨公里(2006年:0.057元/吨公里)同比增长1.8%,增加的主要原因是原材料、燃料和动力、人工成本增加,同时,维修费用的减少抵消部分上述成本增长的影响。
港口
2007年集团港口下水煤量达130.3百万吨,占公司全年商品煤销售量的62.3%。其中,公司自有港口黄骅港和神华天津煤码头共完成下水煤量100.4百万吨,同比增加19.6百万吨,增长24.3%,占公司总下水量的77.1%。
发电
集团积极发展与煤炭业务有协同效应的清洁火电业务,於2007年12月31日,集团控制及经营13家燃煤发电厂,总装机容量及权益装机容量分别为15,091兆瓦及9,286兆瓦,同比增长19.5%和23.6%。权益装机容量占总装机容量的61.5%。期末集团平均单机容量达到351兆瓦,同比增加10兆瓦。
2007年集团的总发电量为797.4亿千瓦时,同比增加218.8亿千瓦时,增长了37.8%;总售电量为743.5亿千瓦时,同比增加204.4亿千瓦时,增长了37.9%;机组平均利用小时数达到5,995小时,同比下降92小时,但仍然保持中国同业的领先水平,比同期全国火电设备平均利用小时5,316小时高出679小时。
2007年集团发电业务燃煤消耗量34.1百万吨,其中,耗用神华煤为30.6百万吨,占89.7%。售电标准煤消耗率为332克/千瓦时,燃煤效率与2006年基本持平。
集团发电分部亦非常重视环保和高新技术运用,致力於发展清洁火电业务。截至2007年底,发电分部87%的机组加装和运营了脱硫装置,该项指标在全国居於首位;82.5%的燃煤机组均配置了除尘效率大於99%的静电除尘器。2007年,三河电力二期成功应用烟塔合一技术,降低设计和建设成本1800万元以上;正在实施的1,000兆瓦机组石灰石—石膏湿法脱硫技术和万吨级低温多效海水淡化技术可分别节省基建投资10百万元和55百万元。集团发电业务已经应用了包括煤电一体化、空冷技术、烟塔合一、中水利用、脱硫脱硝技术等多项技术和措施,减少排放,提高生产效率。