审计署首次自审 发现6大问题
经济观察网 记者 韦承武
9月1日,审计署发布了54个中央部门2008年预算执行情况的审计报告,被披露的部门中有审计署自己的名字,多家媒体报道称这是审计署的首次自查。
审计署成立于1983年,属于国务院组成部门,其主要职责和任务是,负责审计国务院各部门、直属事业单位及其在京下属单位的财政财务收支。
近年来,审计署不断刮起“审计风暴”,查处诸多腐败案件。2006年4月,河北省沧州市一名审计员因饮酒过量,猝死在被审计单位的宴请席上。事件被媒体披露后,舆论针对“审计部门谁来审计”的质疑不断。
此次审计署在审查自己2008年度预算执行情况和其他财政收支情况时发现了6大问题:(一)2.02亿元项目预算未细化到具体项目和单位。(二)公用经费占用项目经费115万元。(三)未经批准,自行调整项目预算150万元。(四)4个所属单位基本支出占用项目经费785.16万元。(五)所属16个特派办2008年共取得房屋出租等资产有偿使用收入3861.04万元、资产处置收入37.19万元,未按“收支两条线”规定实行专户管理,而是将上述收入直接纳入部门预算,其中统筹用于弥补法定的人员经费和公用经费缺口3159.60万元。(六)所属信息化建设办公室采购不规范金额41.58万元。
对上述问题,审计署表示已按照国家法律、法规的规定,对预算未细化到具体项目和单位的问题,要求采取措施,细化项目支出预算;对公用经费占用项目经费的问题,要求加强项目预算编报管理,并按批复的预算执行;对自行调整项目预算的问题,要求进一步规范预算管理;对部分所属单位基本支出占用项目经费,以及非税收入未实行“收支两条线”管理的问题,已如实向财政部反映,并商财政部研究解决人员经费和公用经费缺口;对所属信息化建设办公室采购不规范的问题,已责令有关单位改正,并要求今后严格执行政府采购程序。
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韦承武
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